Узнать свой инн по фамилии онлайн: Узнать свой ИНН по паспорту и оплатить налоги онлайн – Поиск ИНН физического лица по фамилии

Что такое форма W-9?

Когда вы начинаете новую работу, вам нужно заполнить множество документов, от документов о прямом депозите и регистрации льгот до вашей формы W-4. Но когда вы работаете по контракту или работаете не по найму, подоходный налог работает немного по-другому. Вам по-прежнему придется сообщать о своих доходах в IRS, и компании, которые пользуются вашими услугами, также должны будут сообщать об этих доходах. Вот где на помощь приходит форма W-9.

Определение формы W-9

Форма W-9 официально называется «Запрос на получение идентификационного номера налогоплательщика и подтверждения». Работодатели используют эту форму, чтобы получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) от подрядчиков, фрилансеров и поставщиков. В форме также содержится другая идентифицирующая личность информация, такая как ваше имя и адрес.

Форма действует как соглашение о том, что вы, как подрядчик или фрилансер, несете ответственность за удержание налогов из вашего дохода. Когда вы работаете полный рабочий день, ваш работодатель удерживает часть вашего дохода для покрытия федерального подоходного налога и налогов FICA (включая налоги Medicare и Social Security). Работодатели не делают этого удержания для подрядчиков.

В конце налогового года компания, в которой вы работали, будет использовать информацию в вашей форме W-9 для заполнения 1099-MISC. В этой форме перечислены все платежи, сделанные вам. Финансовое учреждение может также потребовать, чтобы вы сообщали о процентах, дивидендах и приросте капитала, полученных их клиентами.

В большинстве случаев компания или финансовое учреждение отправляют вам пустую форму W-9, которую необходимо заполнить, прежде чем вы начнете с ними сотрудничать. Если вам нужно оформить форму, вы можете скачать форму W-9 с веб-сайта IRS.

Форма W-9: кто должен ее заполнять?

Формы W-9 предназначены для самозанятых работников, таких как фрилансеры, независимые подрядчики и консультанты. Вам нужно использовать его, если вы заработали более 600 долларов США в этом году, не будучи нанятым в качестве сотрудника. Если ваш работодатель присылает вам форму W-9 вместо формы W-4, скорее всего, компания классифицирует вас как независимого подрядчика. Вы должны подтвердить с компанией, что это так. Знание своего статуса может помочь вам спланировать налоговую декларацию.

Форма W-9 позволяет предприятиям отслеживать свою внешнюю рабочую силу. Это означает, что вы не отправляете форму W-9 в IRS. Вместо этого вы отправляете его своему руководителю или в отдел кадров компании. Если вы выполняли несколько работ в нескольких компаниях, вы могли заполнить несколько форм W-9 в одном и том же году. Вам также придется подавать новые формы W-9 каждый раз, когда вы меняете свое имя, название компании, адрес или идентификационный номер налогоплательщика.

Инструкции по форме W-9

Заполнить форму W-9 довольно просто. Сама форма не занимает даже целую страницу, за исключением инструкций. Компания, которая вас нанимает, должна указать свое название и идентификационный номер работодателя (EIN). Затем вы будете заполнять форму построчно.

Строка 1 – Имя

Это должно быть ваше полное имя. Оно должно совпадать с именем в вашей индивидуальной налоговой декларации.

Строка 2 — Название компании

Если у вас есть название компании, торговое название, имя администратора баз данных или неучтенное имя организации, введите его здесь. Если у вас нет бизнеса, вы можете оставить эту строку пустой.

Строка 3 – Классификация федеральных налогов

В этом разделе определяется, как вы, независимый подрядчик, классифицируетесь, когда речь идет об федеральных налогах. Установите первый флажок, если вы подаете заявку как физическое лицо, индивидуальный предприниматель или компания с ограниченной ответственностью (LLC) с одним участником, принадлежащая физическому лицу и не учитываемая для целей федерального налогообложения США. Индивидуальный предприниматель работает под номером социального страхования владельца и не зарегистрирован как другой вид бизнеса. Аналогичным образом налоги применяются к ООО с одним участником.

Другие квадраты соответствуют корпорации C, корпорации S, товариществу и трастовому/государственному бизнесу.

Коробка компании с ограниченной ответственностью предназначена для товариществ или компаний с ограниченной ответственностью с несколькими участниками. Вы можете поставить отметку в этом поле, если вы являетесь владельцем ООО, рассматриваемого как товарищество для уплаты федеральных налогов (впишите «Р» в соседнем поле), ООО, подавшего форму 8832 или 2553 и облагаемого налогом как корпорация (введите «С» или «S» в соседнем поле в зависимости от типа) или ООО, собственником которого является другое ООО, не учитываемое для целей федерального налогообложения (вставьте соответствующую букву в соседнее поле). Если ваше ООО не подавало заявку на налогообложение как корпорация C или S, оно облагается налогом как партнерство. «Примечание» к форме разъясняет правила для ООО. Вы всегда можете обратиться за помощью к своему адвокату или налоговому консультанту, чтобы убедиться, что вы правильно заполнили форму(ы).

Строка 4 – Исключения

Вам не нужно заполнять этот раздел как физическому лицу. Только определенные предприятия или организации с какой-либо причиной для исключения должны заполнять эти поля. Если это относится к вам, вам необходимо указать числовой или буквенный код, указывающий на эту причину.

Если ваша организация освобождена от резервного удержания, вы должны заполнить первую строку своим кодом. Это должно относиться к большинству сущностей. Однако, если ваш бизнес не является таковым, компания, которая наняла вас для ваших услуг, должна будет удержать подоходный налог из вашей заработной платы по фиксированной ставке 24% и отправить его в IRS. Это известно как резервное удержание.

Если вы освобождены от отчетности, требуемой Законом о соблюдении налогового законодательства для иностранных счетов (FACTA), вы должны заполнить вторую строку. Последнее применимо только в том случае, если вы держите свои учетные записи за пределами США. Если вы ведете свою учетную запись в США, вы можете оставить вторую строку пустой или написать «N/A». Если вы не уверены в своих исключениях, на странице 3 формы описаны ситуации, в которых вы можете быть освобождены.

Строки 5 и 6 – Адрес, город, штат и почтовый индекс

В строке 5 требуется адрес (номер, улица и номер квартиры или квартиры), по которому ваш работодатель будет отправлять ваши информационные отчеты по почте. Следующая строка, строка 6, оставляет место для ввода города, штата и почтового индекса этого адреса.

Строка 7 – Номер(а) счета

Это необязательная строка, в которой вы можете указать любые номера счетов, которые могут понадобиться вашему работодателю. Большинство людей могут оставить это поле пустым.

Часть I – ИНН

В этом разделе есть два варианта. Вы можете ввести либо свой номер социального страхования (SSN), либо идентификационный номер работодателя (EIN). Как правило, вы предоставляете свой SSN, если подаете заявление как физическое лицо или ООО с одним участником. Используйте свой EIN, если вы подаете заявку как ООО с несколькими участниками, классифицируемое как корпорация или товарищество. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вы можете использовать любой номер, но предпочтительнее использовать SSN.

Если вы являетесь иностранцем-резидентом и не имеете права на SSN, вам следует использовать свой индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика IRS (ITIN).

Опять же, вы можете обратиться к своему налоговому консультанту или напрямую в IRS, чтобы перепроверить вашу информацию. Предоставление неверного ИНН может вызвать проблемы с вашими платежами или налоговой декларацией. Это также может привести к отказу в резервном копировании в будущем.

Часть II – Сертификация

Здесь вы подписываете форму и ставите дату, указывая на то, что вы предоставили точную информацию. Это юридический документ, поэтому важно внимательно прочитать и следовать всем инструкциям.

Опять же, помните о своей безопасности при заполнении и отправке формы W-9. Прежде чем вы даже заполните его, убедитесь, что запрос на вашу форму является законным. Также не забудьте правильно отправить заполненную форму. Используйте безопасный способ доставки, например, ручную доставку, почту или зашифрованное вложение файла. Вы хотите убедиться, что случайно не отправляете свою личную информацию не тем людям.

Чем отличаются формы W-4 и W-9?

Вам нужно будет заполнить форму W-4, если вы только что начали новую работу в качестве штатного сотрудника или ваше финансовое положение изменилось (оставаясь при этом штатным сотрудником). Для формы W-4 требуется та же информация, что и для формы W-9., например, ваше имя, адрес и номер социального страхования. В этих формах также запрашивается информация об освобождении от налогов. Работодатели используют заполненную форму W-4, чтобы определить, сколько удерживать из вашей зарплаты в качестве федерального подоходного налога. Поскольку работодатель не удерживает подоходный налог с контрактных и внештатных сотрудников, формы W-9 не запрашивают эту информацию.

В чем разница между 1099 и W-9?

Формы 1099 и W-9 идут рука об руку. Независимые подрядчики заполняют W-9подтвердить свои налоговые обязательства и предоставить информацию своему работодателю (работодателям). В свою очередь, работодатели используют форму W-9 подрядчика для заполнения формы 1099 с подробным описанием дохода работника.

Существует 18 различных форм 1099, каждая из которых связана с характером дохода. Это включает в себя внештатный доход или доход от контракта, а также доходы от продажи недвижимости, списание долгов, пенсионные взносы и многое другое. Сумма, которую вы должны сообщить, зависит от типа дохода, начиная с 10 долларов США для прироста процентов и до 20 000 долларов США для специальных транзакций по кредитным картам.

Как независимый подрядчик или фрилансер, вы получите форму W-9, когда начнете работать в компании, пользующейся вашими услугами. Затем в январе вы получите форму 1099-MISC, в которой задокументирован ваш годовой заработок. Когда вы подаете федеральные налоги, прикрепите каждую из 1099 полученных вами форм. Компания также подаст форму 1099-MISC в IRS.

Bottom Line

Форма W-9 имеет решающее значение для подачи налоговой декларации, если вы являетесь наемным работником, фрилансером или самозанятым. Компании, с которыми вы работаете, не обязаны удерживать за вас налоги с зарплаты, а форма W-9служит соглашением о том, что вы несете ответственность за уплату этих налогов самостоятельно.

Обратите внимание, что вы не отправляете эту форму в IRS. Вы отправляете его работодателям, которые запросили его у вас. Хотя заполнить форму W-9 относительно просто, всегда проверяйте ее правильность и полноту. Если вы не знаете, как что-то заполнять, подумайте о том, чтобы найти налогового бухгалтера , который поможет вам разобраться в ваших налогах.

Советы по прохождению налогового сезона

  • Для людей, которым нужна помощь в организации, финансовый консультант — отличный ресурс. Бесплатный инструмент SmartAsset подберет вам до трех проверенных финансовых консультантов, которые обслуживают ваш регион, и вы можете бесплатно взять интервью у своих консультантов, чтобы решить, какой из них подходит именно вам. Если вы готовы найти консультанта, который поможет вам достичь ваших финансовых целей, начните прямо сейчас.
  • Если вы работаете не по найму и работали у нескольких поставщиков, вам придется заполнить несколько форм W-9.формы. Каждый поставщик, который заплатил вам более 600 долларов в данном году, отправит вам 1099 в следующем году, до 31 января. Если вам не хватает 1099, свяжитесь с компанией.
  • Использование правильного программного обеспечения для подачи налоговых деклараций поможет вам обеспечить правильность всех ваших налоговых форм. Если вы не уверены, что использовать, рассмотрите два самых популярных сервиса: H&R Block и TurboTax. Они оба предлагают четкие объяснения процесса и беспрепятственный процесс подачи. Вот подробнее о том, стоит ли вам выбирать H&R Block или TurboTax.

Фото предоставлено: ©iStock.com/alfexe, ©iStock.com/asiseeit, IRS.gov, ©iStock.com/mediaphotos

Заявление об оплате обучения (1098-T) – Обучение и выставление счетов

Важное примечание :

Формы 1098-T 2022 года будут выданы Heartland ECSI не позднее 31 января 2023 года. Учащиеся также могут получить доступ к своим формам в электронном виде, посетив веб-сайт Heartland ECSI. Чтобы получить доступ к онлайн-форме, учащимся потребуются:

  • Имя и фамилия
  • Номер социального страхования
  • Почтовый индекс, указанный в их форме 1098-T (почтовый индекс домашнего адреса электронного кампуса)

После входа в систему вы можете увидеть статус своей выписки 1098-T, ‘+’, вы сможете просмотреть и распечатать все формы в файле для вас.


Университет обязан сообщить определенную информацию о вашем статусе студента в Службу внутренних доходов (IRS) в форме 1098-T, Заявление об оплате обучения. Чтобы правильно оформить налоговую декларацию,  необходимо указать действительный номер социального страхования (SSN) или идентификационный номер налогоплательщика (TIN)

.

Если у нас нет в вашем файле номера социального страхования, эта информация может быть запрошена в вашем списке дел электронного кампуса. Чтобы выполнить запрос, просто нажмите на пункт «Обновить номер социального страхования» и следуйте инструкциям. По завершении элемент больше не будет отображаться в вашем списке дел, а ваш номер социального страхования будет отображаться на вкладке «Общая информация» студенческого центра.

Обратите внимание, что ваш номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика будет использоваться только для целей отчетности IRS и не будет использоваться в качестве идентификатора в вашей студенческой документации. Мы рекомендуем всем учащимся убедиться, что в их университетской документации есть действительный SSN или TIN. Служба регистрации будет ежегодно напоминать учащимся о необходимости получения этой информации по электронной почте.

Если вам необходимо внести исправления в SSN или TIN, которые у нас есть для вас, заполните и отправьте форму W-9.S в службы регистрации.

Скачать форму W-9S (PDF)

Пожалуйста, распечатайте, заполните и отправьте форму лично или по почте по адресу:

University of Rhode Island
Служба регистрации
Green Hall
6 Rhody Ram Way
Kingston, RI 02881

Иностранные студенты
Если вы иностранный студент и есть запрос на обновление номера социального страхования в вашем списке дел электронного кампуса, нажмите на элемент и следуйте инструкциям, чтобы выполнить запрос. Вам будет предоставлена ​​возможность ввести свой SSN или TIN, если он у вас есть, или выбрать вариант, указывающий, что вам не был присвоен SSN или TIN. По завершении запрос больше не будет отображаться в вашем списке дел электронного кампуса.

Если вы хотите получать формы 1098-T в электронном виде, дайте свое согласие, выполнив следующие действия. Если вы решите получить бумажную копию выписки по форме 1098-T, просто ничего не делайте. Напоминаем, что отчеты об оплате обучения 1098-T доступны до 31 января для транзакций, совершенных в предыдущем календарном году.

  1. Перейдите сюда.
  2. Подпишитесь на электронные отчеты, введя свой идентификационный номер студента URI (не SSN!), имя и адрес электронной почты (с возможностью включения альтернативного адреса электронной почты). Веб-сайт Heartland ECSI является безопасным веб-сайтом, и ваша личная информация не будет передана никому. Это электронное письмо отправлено строго для того, чтобы получить ваше согласие на получение электронного 109Форма 8-Т.
  3. Прочтите информацию, установите флажок и нажмите «Отправить».

Если у вас есть какие-либо вопросы, посетите ECSI в Хартленде, чтобы получить информацию о ваших налоговых документах и ​​получить контактную информацию для ECSI.

Обратите внимание:  Студенты должны подписаться на электронное уведомление до 31 декабря 2022 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *